Die Funktion des Menüpunkts besteht darin, in Gruppen die Tatsache von zurückgegebenen Nachnahmen für zugestellte Nachnahmepakete zu markieren. Das System kann diesen Vorgang in zwei Schritten abwickeln: Der erste Schritt besteht darin, dass jemand die Sendung als "überweisbar" kennzeichnet (d.h. das Paket ist eingegangen, das Geld ist eingegangen, die Buchhaltung ist in Ordnung, ein Hinweis an die Staatskasse, dass die Überweisung erfolgen kann), der zweite Schritt besteht darin, dass jemand (oder jemand anderes) das dem Kunden von den Kurieren geschuldete Geld tatsächlich überweist. Die erste Zeile der Datei ist eine Kopfzeile, die Reihenfolge der Spalten ist also willkürlich. Feldtrennzeichen: ; (Semikolon). Die fett gedruckten Felder sind Pflichtfelder. Um über die Schaltfläche zu importieren, muss die Dropdown-Liste "Kunde" auf "Importieren" gesetzt werden. Das System ist einseitig, d.h. wenn eine DeliveoID einmal als "Empfohlen" markiert wurde, kann sie nicht erneut als "Empfohlen" markiert werden.
# | Name des Feldes (Kopfzeile) | Erfassbarer Wert | Erläuterung |
---|---|---|---|
1. | DeliveoID | DeliveoID im System | Hier wird angegeben, welche Sendung als "weitergeleitet" oder "weitergeleitet" markiert werden soll. |
2. | date | Datum | Dies ist das Datum, an dem das System die angegebene Aktion (z. B. die Tatsache "weitergeleitet" oder "zurückgesandt") festlegt. |